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老师,公司5月底才做的税务登记,6月有收入才建账,那5月份发生的工资费用怎么做账务处理呢?

2022-08-11 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-11 09:47

你好 那么前面的费用,建议你统一作为 借:管理费用---开办费 贷:银行存款

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快账用户4188 追问 2022-08-11 09:49

工人在5月份生产工资,这个能在6月入成本吗?

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齐红老师 解答 2022-08-11 09:53

可以的,建议你作为开办费的

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快账用户4188 追问 2022-08-11 09:59

不能入制造费用?

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齐红老师 解答 2022-08-11 10:01

你进入制造费用不合适的

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快账用户4188 追问 2022-08-11 10:32

那,6月份建账前买的原材料能做存货吧

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齐红老师 解答 2022-08-11 10:33

可以的,可以作为库存商品的

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相关问题讨论
你好 那么前面的费用,建议你统一作为 借:管理费用---开办费 贷:银行存款
2022-08-11
你好,五月份的工资在六月份做集体支付就可以了。
2022-08-10
你好,可以的,这都属于正常的成本。
2022-08-15
你好!这种情况,建议5月不要入账,7月开票的时候入账申报。 5月的费用,可以先暂估入账,7月在按实际金额调整。
2020-08-21
同学你好 凭证做了记账操作,就是已记账的状态。凭证未记账时,查询账簿需要勾选包含未记账凭证才能查看数据 用友软件使用时:记账显示无可记账凭证或上月未结转
2023-06-26
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