你好,五月份的工资在六月份做集体支付就可以了。
老师,你好,5月份产生了员工工资,5月底做完的税务登记,6月发的工资,公司也是6月新建账,6有收入,我想下5月份的工资要怎么处理?
老师,公司5月底才做的税务登记,6月有收入才建账,那5月份发生的工资费用怎么做账务处理呢?
老师,5月30号做好的税务登记,5月30号前产生的生产工人工资能进产品成本吗?6月产生收入才建账
老师,您好 我想问一下公司10个员工,6月份支付了5月份8个人的工资,还有2个员工的工资没有支付,6月申报的时候是不是只申报那8个人的呀 剩下那2个人比如7月份发放了5-6月的工资,是不是5-6月一起申报的?
5~6月计提的工资到8月份才发放,8月份做5~6月工资发放的时候发现5月6月的工资计提多了,辛苦老师指导一下像我这种情况应该怎么处理?5~6月计提工资时的分录:借:生产成本—工资 管理费用—工资 研发支出—费用化支出—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资 因实际发放工资比计提的少,8月做账应该怎么处理这个做计提的工资?
我们购买的货品是玻璃,供应商开的发票名称大类玻璃是对的,但规格型号及其数量不对,供应商开的是一大片玻璃,我们购买的是小片的玻璃(也就是一大片玻璃切割的),这样票可以用吗?
个体企业现在电子税务局注册了也要填资产负债表和利润表,是我税务局注册时哪个流程出错了?还能修改回来么
老师好,我公司适用小企业会计准则,25年1月购用友财务软件1套,准备做无形资产,总金额16000元,分三期支付,每次付款时,对方开具付款金额对应的专用发票。第一期付款是25年1月,首付9800元;第二期付款预计25年6月,付5200元;第三期付款,预计26年1月,付1000元。请问该如何做账务处理?
银行留的印签是财务章和会计手章,跑银行和转工资出纳在操作,这年底对账是出纳的活儿还是会计的活儿?
老师,可以先申报个税后发工资吗?我们公司今年年初一起发了去年几个月的工资,我去年12月份先申报工资了,可以不?
以前年度把进项税额做到基本生产成本了,现在要调整,是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 分录是这样做吗
乙公司为甲公司开33万劳务普票,才收到10万,要签什么协议
出租方按从租计征缴纳的房产税,承租方需按其当月的销售额比例,次月缴纳上月的租金,出租方是按次月收到的的金额次月做的收入,但是专票开的备注栏写的租金是上月的日期,可以吗
老师好,像这个开票申请表让业务经理签字后,再开具专票,财务人员风险有没有减少很多?
去年八月开的1%专票客户发现公司税号不对,我今天给客户重开了,分录怎么做?税怎么退?
账务怎么处理?5月工资,5月份没有建账
借管理费用 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款
意思是说5月份也在6月账务中做费用,6月份按正常计提是吗?
是的,是这个意思,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。