借成本费用类科目 贷银行存款 应交税费应交个人所得税。需需要付个人代开的发票。和银行回单
老师,对方国税代开的劳务发票,需要我们代扣代缴个税的,这个个税我们公司承担,这个个税做费用可以吗?
如果对方给我们开了劳务费发票,但是个税我们代扣代缴,我们借方做什么科目呢?可以用完税凭证做借方费用吗?
老师,我们公司有一批顾问人员,他们个税发票都是我们承担,目前我们给她们代扣了个税,发票我们还没有解决,目前我做账,如果挂账放哪个科目,如果做费用放劳务费吗?发票没有开可以放劳务费吗?
收到劳务费的发票,对方公司提供的发票,我们需要给他们公司的人代扣代缴个税吗?还是说我们只拿发票入账就可以了,做账凭证附件还需要什么?
我是酒厂的,代加工鸡尾酒,甲方给我材料,我加工我给甲方只开加工费的票,我还需要代扣代缴消费税吗?这是我们开给对方的发票,如果我们要代扣代缴消费税的话,我们的计税依据是什么?
老师这本书对应的课程有没
仓库烘干设备维修,购买的配件计入维修费可以吗?
老师,我感觉现在deepseek是很厉害的。理论上说任何东西都可以一次考虑的很全面。 您看我这个思路,对吗?一个企业肯定是从业务开始。业务的基础是分录。常规的业务我就不提了,因为常规的业务怎么做账,涉及到税是怎么回事儿,谁都知道。 您看能不能这个样子,比如说任何一个特殊的业务我都去问:这个业务涉及到哪些增值税,企业所得税,印花税等税种的规定,有哪些注意事项?做分录的时候怎么做?您能不能帮我完善一下这个框架?这样的话,以后我再涉及到特殊业务的时候,我都能处理的特别好。 完善这个框架的意思是看看哪些问题,信息我还需要问。免得有遗漏。[我刚才只是举例说明了我觉得该问的。]麻烦您了,这个太重要了,谢谢您。
老师这两笔怎么写分录 急
老师您好,公司是一般纳税人生产型企业,销售烧鸡的税率13%,从小规模供货商处取得3%的专用发票含税价1000元,增值税税额29.13元。增值税进项可以抵扣多少进项税额?
老师24年的暂估成本,在做企业汇算之前成本票开来了如何做账
老师这道题我直接37.5÷999.6就是0.0375了这样对吗为什么还要插值法呢
老师,请问一下,在接到一个单位的账时,是从中间接的他的公司存在两年了,然后呢,财务软件一直是代账公司的,在交接的时候呢,带动公司没有把财务件给到公司,然后我在公司的电脑上面,暂建帐时,时是不是根据他的科目余额表里面的每一项都要在账套里面输进去
老师您好,公司是一般纳税人生产型企业,销售烧鸡的税率13%,从小规模供货商处取得3%的专用发票含税价1000元,增值税税额29.13元。增值税进项可以抵扣多少进项税额?
老师,我们是小规模纳税人,前期收的商户的履约保证金,按照未开票收入,计提了增值税,上个季度已经在税务报表做了更正,也通知了税务局,现在账上应交增值税有余额1万多,这次情况怎么处理账