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老师你好,暂估入账,借工程施工—材料费,贷应付账款暂估款,等来了发票时,我可不可以这样做,借,应付账款暂估款,借,进项税,贷,银行存款??这样做账,发票贴在哪个凭证后面??

2021-06-28 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-28 10:09

借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:  成本费用  借:进项税  贷:应付账款-XX公司  

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借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:  成本费用  借:进项税  贷:应付账款-XX公司  
2021-06-28
你好,需要先把暂估的红冲,然后根据发票做材料购进分录才是的
2020-10-08
您好 未收到货跟发票就付款: 借:应付账款 贷:银行存款 收到货后未收到发票且月底了,是进暂估 借:原材料—材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到票之后: 借:应付账款--暂估应付款 贷:原材料—材料 借:原材料        贷:应付账款【最开始的那个应付账款】
2021-04-19
就是你暂估的时候还有未支付的工程款,并且只有这部分还没有发票是吧
2024-03-28
你好;  1.  那实际成本是60万还是55万; 看是否要 冲多的 5万成本的  
2023-06-14
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