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请问老师 房屋建筑物固定资产暂估入账分录这样写对不对 借:固定资产–暂估入账 贷:在建工程 贷:应付账款–暂估工程款 收到发票时: 借:应付账款–暂估工程款 贷:应付账款–正常应付款

2024-03-28 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-28 20:05

就是你暂估的时候还有未支付的工程款,并且只有这部分还没有发票是吧

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快账用户4511 追问 2024-03-28 20:07

有发票部分前期已经计入在建工程,现在贷方转到固定资产了 现在问的是未开票部分

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齐红老师 解答 2024-03-28 20:08

那就没问题了,分录没错了

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就是你暂估的时候还有未支付的工程款,并且只有这部分还没有发票是吧
2024-03-28
同学,你好,发票时把之前的暂估款红冲,在做笔正确入账
2021-06-12
你好     发票到了  与你暂估分录没有差异的。 你先把暂估分录冲了  按发票实际做一遍 
2021-01-29
您好,对对,您的思路好清晰
2024-03-30
如果暂估和发票的不含税金额是一样的,可以
2023-12-15
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