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应付月结60天(从收到发票时算),购买固定资产, 应付暂估时账务处理: 借:在建工程—生产设备 贷:应付暂估款 收到发票时账务处理: 借:应付暂估款 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 借:固定资产 贷:在建工程 到支付月结款时账务处理: 借:应付账款 贷:银行存款 以上处理正确吗

2023-12-15 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-15 18:47

如果暂估和发票的不含税金额是一样的,可以

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如果暂估和发票的不含税金额是一样的,可以
2023-12-15
你好是的,是这么做的。
2023-12-15
就是你暂估的时候还有未支付的工程款,并且只有这部分还没有发票是吧
2024-03-28
同学,你好,发票时把之前的暂估款红冲,在做笔正确入账
2021-06-12
借应付账款贷固定资产借固定资产贷应付账款。
2020-09-30
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