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老师,原材料暂估时能不能这样写分录,借:原材料 贷:应付账款-暂估款,等实际发票收到时,借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷,银行存款 不用红冲这样可以吗

2020-10-08 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 21:02

你好,需要先把暂估的红冲,然后根据发票做材料购进分录才是的

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相关问题讨论
你好,需要先把暂估的红冲,然后根据发票做材料购进分录才是的
2020-10-08
您好,不用折成差异,最简单的处理就是发票来了冲暂估分录,全冲,再按发票做分录,也不用算差异,多简单,简单粗暴
2025-03-05
您好 A月末账单仍未到达时,暂估入账借、原材料贷,应付账款一一暂估应付账款
2022-06-16
同学你好 这个选择ABC就可以的
2022-06-16
您好,前面的分录都正确,最后一笔分录,如果产品已经销售出去,要冲减主营业务成本而非生产成本。
2021-03-20
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