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老师发票未到材料已经入库有入库单和合同。借原材料;贷应付账款-暂估。借原材料,应交税费-应交增值税-进项税额;贷应付帐款-暂估。应该要把税款分录写上吗?

2022-02-05 02:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-05 02:07

你好! 暂估原材料,不需要估计进项税。

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快账用户5000 追问 2022-02-05 02:09

是这样吗?

是这样吗?
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齐红老师 解答 2022-02-05 03:03

是的,是这样做分录的。

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齐红老师 解答 2022-02-05 03:04

发票到了你再做进项税。

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快账用户5000 追问 2022-02-05 03:09

发票到了,专票:借应交税费-应交增值税-进项税额;贷其它应付款-某公司。直写这笔分录。如果是普票不能抵扣的呢?发票到了?

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齐红老师 解答 2022-02-05 12:04

专票,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 普票:税费不能抵扣,直接计入原材料成本。

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你好! 暂估原材料,不需要估计进项税。
2022-02-05
借:原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷:应付账款
2022-05-16
你好 不暂估税款的
2021-10-14
您好 八月份暂估分录正确的 收到发票后 红冲暂估 然后再根据发票写分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-A供应商
2022-10-19
你好,需要先把暂估的红冲,然后根据发票做材料购进分录才是的
2020-10-08
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