你好 不暂估税款的
已经付了货款 借:应付货款~某公司113 贷:银行存款113 月末还没有收到发票,还需要暂估入账吗? 借:原材料100 贷:应付账款~暂估入账 次月收到发票 借:原材料-100 贷:应付账款~暂估入账 借:原材料100 应交税费~待认证进项税额13 贷:应付账款-113 l
请问老师,原材料入库按照含税价, 借:原材料-暂估入库113元 贷:应付账款113元 当月全部领用 隔月实际收到发票后 借:原材料-实际入库100元 应交税费13元 贷:原材料-暂估应付-113元 这种情况下,有13元的原材料-暂估入库为负数,怎么做?
老师,请教一下,货到票未到,月末暂估原材料入库,借原材料(不含税价),贷应付账款,还要暂估应交税费~应交增值税~未开票进账税吗
老师发票未到材料已经入库有入库单和合同。借原材料;贷应付账款-暂估。借原材料,应交税费-应交增值税-进项税额;贷应付帐款-暂估。应该要把税款分录写上吗?
10.(单选题货先到单后到的情况下,到月末单据仍未到达该如何账务处理?之暂不入账B借:原材料贷:应付账款暂估应付款借:原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷:应付账款暂估应付款D借:应付账款暂估应付款贷:原材料
上一个公司有开解除劳动合同(公司原因) 我又重新找了一份工作只干了三个月离职后可以申请上个公司的失业金吗?(社保交满一年以上)
老师,麻烦问下,公司要变更法人,需要交个人所得税吗?老会计说,亏损,就是转让价 的20%,盈利的话,就是盈利部分的20%,那到底是直接按转让价?还是按老会计说的这样?
老师,麻烦问一下,我上个月暂估了一笔库存商品,然后相应的把成本也暂估了,等这月收的发票我怎么做呀?
有进项被红冲了,应该怎么入账
深圳的公积金员工做到3月底离职的话,减员是不是4月减员也可以的
销售开错单品给客户,客户补商品的差价,计入什么科目,销售当时没有改单,第四天做的退单销售单,怎么做会计分录@WLM @答疑老师(不加私信)
老师,暂估咋做会计分录
老师,我们新公司租的房子,房东不开发票,我们想用别的发票补上后期,但是现在要去银行转账,必须写备注,大概5万左右,这种备注什么比较合理
老师你好,20251-2月用外账的账套出内账报表需要如何调整?公司一直没有内账,现在我刚到这个公司,老板要求把1-2月的内账也要出,我手上只有外账的账套
给员工的差旅费报销,因员工账号错误退回,应该怎么入账