你好 借银行存款或者应收账款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 借其他业务成本 贷银行存款
老师,我们公司厂房租赁给其他公司,5月份时开了1-5月电费发票给对方,现在要怎么做账呢?
老师,公司厂房租赁给其他公司,现在开电费发票给对方,要怎么结转电费成本,分录怎么写
老师,有公司租用我们公司厂房,每个月我们先代付电费,到5月时开了3个月的电费发票给对方,那我们在代付电费和开出发票时要怎么做账呢?
老师,我公司为一般纳税人企业,公司将空闲的厂房租赁给其他企业,承租方为个体工商户,租赁期为2022年5月1日至2023年4月30号,现在对方已经注销了,我们应开给对方的租金发票和电费发票还能正常开具吗?如果不能,那该如何处理呢?
想问一下老师,我们分租了一块地方给其他的公司,5月31日收到了这笔房租(协商的是不含税的价格,对方后期还不确定要不要开票,要开票的话对方承担税金。)现在是5月份我这边应该怎么做账呢?
电表同一个,电力公司开给我们的发票是一起的,之前电费都做到我们公司的生产成本里了,那现在是不是要转出呢
你好 是的。 要转出进项税
那生产成本呢?要怎么做呢
你好 按你实际发生的生产成本金额来做账 多的进项税 做转出处理
之前多做的生产成本现在要怎么做账呢?
你好多做的红冲了 就行了