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老师,我们公司厂房租赁给其他公司,5月份时开了1-5月电费发票给对方,现在要怎么做账呢?

2021-06-26 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-26 10:50

 你好    借银行存款或者应收账款贷其他业务收入  应交税费-应交增值税   借其他业务成本 贷银行存款   

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快账用户9200 追问 2021-06-26 10:52

电表同一个,电力公司开给我们的发票是一起的,之前电费都做到我们公司的生产成本里了,那现在是不是要转出呢

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齐红老师 解答 2021-06-26 11:00

你好     是的。 要转出进项税  

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快账用户9200 追问 2021-06-26 11:01

那生产成本呢?要怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-06-26 11:11

 你好      按你实际发生的生产成本金额来做账    多的进项税 做转出处理  

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快账用户9200 追问 2021-06-26 11:16

之前多做的生产成本现在要怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2021-06-26 11:22

 你好多做的红冲了    就行了  

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 你好    借银行存款或者应收账款贷其他业务收入  应交税费-应交增值税   借其他业务成本 贷银行存款   
2021-06-26
借:其他业务成本 贷:银行存款 借:银行存款等 贷:其他业务收入 应交税费
2021-07-06
你好 你可以给对方开电费的分割单子 
2021-06-23
同学你好 借其他业务成本 贷银行存款
2021-07-06
这个开不了票的,你们公司没有水电费的业务,这种把发票复议一份,写一个情况说明,然后你们这边只抵扣你们的部分,他们抵扣他们的部分
2020-11-05
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