借:其他业务成本 贷:银行存款 借:银行存款等 贷:其他业务收入 应交税费
老师,我们公司厂房租赁给其他公司,5月份时开了1-5月电费发票给对方,现在要怎么做账呢?
老师,有公司租用我们公司厂房,每个月我们先代付电费,到5月时开了3个月的电费发票给对方,那我们在代付电费和开出发票时要怎么做账呢?
我公司自建厂房部分出租给别的公司,开了9%租赁费发票,现对方要求我们开水电发票,我们收到电力公司开的13%电费票和水务公司开的3%水费发票,问了税局有的说可以开13%电费9%的水费给对方,有的说我们是代收性质只能开现代服务6%代收水电费发票,请问我要怎么开呢?水可以用简易征收吗?
老师,我们每个月交给电力公司电费10万,电力公司给我们开发票10万,我们交给电力公司的电费含承租方的电费,承租方负担的电费5万再交给我们,我们给承租方开了发票5万,承租方承担的费用我们还要做进项税转出吗?
老师,我公司把厂房出租,电费我要给他开发票,我们收到电力公司发票,承租方的电费我怎么做账
代付时:借:其他业务成本 贷:银行存款?
3月,4月时代付,5月时开了3-5月的电费发票,之前代付的其他业务成本要转出吗?
同学,既然是你开发票这个业务根本就不能叫代付,就是正常确认收入结转成本
因为是共用一个电表,所以电力公司的发票都是开给我们公司的。3月份收到电力公司的发票时,属于另外公司的那部分电费要怎么做账呢?我们是到5月份才一起开电费发票给对方的
借:其他业务成本 贷:银行存款 借:银行存款等 贷:其他业务收入 应交税费
收到电力公司发票,借:其他业务成本 贷:银行存款 开发票给对方,借:银行存款等 贷:其他业务收入 应交税费 这样吗?
是的,你的理解是正确的