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老师,有个问题。想不明白,19.年10月房租收入借预收账款10000元,,贷其他业务收入10000元:,当时分录不对,开3%发票,2021年税务局开错了,调整过来,按5%,开红字发票,先做冲红凭证,借,预收账款-10000元,贷,其他业务收入-10000,然后后再依据发票做,借,预收账款10000,贷主营业务收入9500元,应交税费\\增值税500元,这样造成其他业务收入余款为-500元,可要通过以前年度损溢调整,减少未分配利润,这个调整分录怎么做?

2021-03-25 00:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-25 00:22

借:以前年度损益调整500 贷:应交税费-应交增值税500 借:利润分配-未分配利润500 贷:以前年度损益调整500

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借:以前年度损益调整500 贷:应交税费-应交增值税500 借:利润分配-未分配利润500 贷:以前年度损益调整500
2021-03-25
您好 开具了发票 申报的时候要按开票数据 会计处理分月 这是会计跟税法的差异  对不起来正常的
2022-09-18
你好了,原4.5万分录红字冲回.,一般不反方向做 再做重开2万的的分录,还有2.5万你是1月的,你现在没开票就入收入暂估.入主营业务收入,不走前年度损益调整
2022-01-13
对的哈,您这里分录完全正确的
2023-01-07
借以前年度损益调整,贷应收账款。
2023-11-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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