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比如,预收10个月租金10300元,开具免税发票10300元,此时做会计分录: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10300 对吗? 若是开具3%税率的发票: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10000 应交税费-应交增值税 300 对吗? 每月末摊销收入: 借:预收账款 1000元 贷:主营(其它)业务收入 1000元 对吗? 若是对,我本月开的发票是10300元,税是300元,我确认的收入却是1000元, 填制增值税报表时,发票上的数10300元和本月确认收入1000元对不起来,怎么办? 这个问题一直困扰我,谢谢老师解惑?

2022-09-18 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-18 10:25

您好 开具了发票 申报的时候要按开票数据 会计处理分月 这是会计跟税法的差异  对不起来正常的

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快账用户3282 追问 2022-09-18 10:28

请问老师,我这每一步的处理对吗?

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快账用户3282 追问 2022-09-18 10:29

申报增值税报表时按照发票数据?

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齐红老师 解答 2022-09-18 10:36

账务处理正确的哈  申报增值税报表时按照发票数据

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快账用户3282 追问 2022-09-18 11:10

老师请回答,谢谢

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齐红老师 解答 2022-09-18 11:18

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相关问题讨论
您好 开具了发票 申报的时候要按开票数据 会计处理分月 这是会计跟税法的差异  对不起来正常的
2022-09-18
您好 第一笔分录您是不是写反了?
2022-03-18
借:银行存款3000 贷:其他业务收入 952.38 贷:应交税费-增值税142.86 贷:预收账款1904.76   然后1月份再确认1月的收入借:预收账款952.38 贷:其他业务收入952.38 2月份也是这样做分录 您好,上述账务处理正确的
2020-12-10
,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证), 这个不对 ,贷主营业务收入-4950.5 应交税费—应交增值税-49.5 贷:银行存款5000 借银行 300贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97. 总的可以对上这个可以,这个可以,你红字是全部开5000吧 可以
2020-09-08
如果是分月确认的,这样做是合理的
2021-04-09
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