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小规模纳税人,小微企业2年是开发票免税的,我这边这个月比如收到1000元收入 还需要做借:银行存款1000 主营业务收入970 贷 应交税费-应交增值税30? 吗? 那免税的分录怎么做? 问题2:申报增值税报表的时候,这个免税销售额这一栏是填1000还是970?

2022-10-24 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-24 16:12

借:应收账款 1000, 贷:主营业务收入1000,  申报表的免税销售额填列1000

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快账用户9835 追问 2022-10-24 16:13

那如果不是免税的话,我记得以前是填不含税收入的是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-24 16:14

是的,你的理解是对的              

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快账用户9835 追问 2022-10-24 16:15

因为免税了,所以分录直接按借:应收账款 1000, 贷:主营业务收入1000做吗 不需要应交税费科目了是吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 16:15

是的,你的理解是对的      

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借:应收账款 1000, 贷:主营业务收入1000,  申报表的免税销售额填列1000
2022-10-24
12月份 借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2020-12-27
开免税的税率 借银行存款 贷主营业务收入 就可以 不用应交税费
2022-03-31
你好,填写零就可以到。分录正确的。
2021-11-08
你好,你们不需要交增值税的情况下,申报还是按照之前的申报方法,还是按照3%做减免,账上按照1%做减免,不影响不冲突。
2021-03-23
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