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小规模企业 季度不足45w免收增值税,那么该季度 企业假如免收增值税1000元,主表应纳税合计未0,那么申报附加税的计税依据为1000还是为0? 我们做账的时候 免收的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入

2021-11-08 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 15:42

你好,填写零就可以到。分录正确的。

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快账用户9627 追问 2021-11-08 15:47

附加税账上进营业外收入 而申报的时候并没有啊 如果说计税依据是1000 然后在减免的那一栏 选择 小企业优惠 最终应交税额为0才对啊

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齐红老师 解答 2021-11-08 15:48

附加税的,不用做账。

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齐红老师 解答 2021-11-08 15:48

需要做增值税的就可以的。

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你好,填写零就可以到。分录正确的。
2021-11-08
同学,你好,不用计提附加,附加一定是在有增值税的情况下才计提,你都不交所以没有。
2021-10-09
应交税费一应交增值税一免缴增值税,这个科目不对,是借应交税费一应交增值税,分录没有问题
2021-07-03
你好 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入
2021-01-19
你好,选择第二个的。
2022-07-03
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