你好 开43张发票总的价税合计金额能对上合同上的价税合计金额就对
老师,这个金普票免税,这个大概要开43张,这里有个扣款金额,我现在已经开了20张,这20张按的是没有扣款的单价算得,咋办,我后边那23张把扣款总金额扣除了算一个单价,只要总金额总数量对住就行,这样可以吗
老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
转错金额的工资退回了,怎么做凭证能?
老师,融资租赁生产设备,出租人和承租人都要计提折旧,对吗?
个体定率征收还用汇算清缴吗,
老师,一个公司去年支付了一次费用款,今年才收到发票,收到发票后发现去年的分录做错了,预付账款做成了管理费用,那今年的票可以直接放入去年的账里吗?
不好意思,才看到已经问过了
3、5月向A公司购入原料500KG,单价为USD6.00/KG,零税率,原料验收入库。6月初生产领用该原料,发现其中有80KG原料有划痕、弯曲等不良,通知采购将不良品退回供应商。6月中旬对方供应商开具了全额增值税红字发票和扣除不良款项后的蓝字增值税发票,我司据此将款项也作相关扣除。 5月初汇率6.882,6月初汇率6.940。作相关账务处理,不考虑汇兑损益这题怎么做?
老师,请教一下,收到增值税专用发票,但不能抵扣(购用来招待白酒),这种进项税额转出的分录怎么做呢?
老师好,问下公司年会抽奖,员工和一部分商户参加,这个如何做账
转错的账户的应付账款,退款回来的回单要坐凭证吗
电子税务零申报操作过程是什么?
但是图片上这批货单价都是一样的,我这样一弄单价不一样了,不知道能说过去不
开票开票单价是不变的
比如销售,其中一个商品。你一张发票开不下。单价不变,然后发票上的数量可以是小数。
我知道,但是这个金总金额是按照扣除的金额算得,我前边20张忘记扣除了,导致前边单价高后边单价低了,按说应该一样
您好为什么要扣除呢您说的扣除是指什么。
你前面开错了你就作废重开。
你看我的扣款那一栏214167.06这个数字,总开票金额按照扣除这一栏算得
你首先要回复一下因为什么扣除的。
就是最后一栏扣除金额,反正单价都是倒挤的
您好您需要把问题描述完整不然老师没办法回复你。
你单价是到挤的那不可能一样。
我意思是这43张单价应该都是按照扣除后的总金额除以总数量倒挤的,但是前边20张我没有按照扣除后的金额倒挤,直接按照单价382930算得
你的意思前边开错了?是吗? 那你就把前面的作废然后重开。
反正我们之前的要求是只要金额数量对住就行,单价倒挤,然后单价不一样的不搅到一起就行
您好您现在想表达什么问题 是发票开错了吗? 如果开错了您可以重开。
我意思是所有单价都是倒挤的,最终核对的是数量和总金额
首先开发票是按合同内容开 你和合同上的金额数量单价能对上就可以。
这个金肯定和合同对不住,因为他要扣除个杂费的,金精粉里边铜和银都是没有扣杂费,杂费全部扣在金里了,我们是按照结算单开的
那你就修改合同然后按合同内容开发票。