您好,您好,借:应付账款-暂估 贷:应付职工薪酬-工资
老师,12月有暂估成本价不交所得税的,借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估,1月份要做工资冲12月暂估的,我问下会计分录应该怎么做呀?
小规模企业、11月暂估费用,借:工程施工-材料费-暂估20000,贷:应付账款-暂估20000 结转成本,借:主营业务成本-暂估20000,贷工程施工-材料费-暂估20000,借本年利润20000,贷主营业务成本-暂估20000,请问,12月份我要红冲暂估、分录该怎么写,全部红冲的分录怎么写
老师,你好!我12月份做了暂估成本,借主营业务成本5万代应付账款(暂估成本5万,)1月份要发工资了,怎么做凭证
老师,12月份工资没有计提,12月份做了借主营业务成本贷应付账款暂估成本,1月份我要发工资要怎么做凭证(申报工资和暂估成本数据一样多)
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师 你好,今天收到沙坪坝区精微电子经营部(个体工商户)开发票是7000元,但是对方说是个体户,不能银行开离开公账,我付款只能付给个体户老板,胡晓波 这种可以吗!
老师,就是汉堡加盟,比如选址老师费用、都导费用,公司出就扣供应链业绩,客户出就不管收加盟费,卖首批物料的公司,这属于小规模服务业吗?
(找张雪峰老师的)建筑公司,税务出如图风险了,第一原因:1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来,就先申报亏损,后面按24年开票收入按比例结转成本计利润,缴纳所得税的;第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万,我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明,但如果按实际情况写的话,税务好像不接受,你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊
那老师,包工头个体还是一般计税比较好,是吧,税率低,差额5不划算,那包工头个体可以开专票吧
老师,这张红字的发票购买方是 深圳创维。实际应该是 陕西创维。那我凭证上借:应收账款-**公司。应该写正确的 陕西创维 吧
如果想知道企业销售了10吨产品,那要知道每吨交税金额,是不是就是交税总金额处于总数量
公司基本没收入,又一定要给几个投资人发工资。如果找别人的私户转账进来,是做收入比较好,还是做借款?都不是长久之计吧?
老师好,根据经营范围匹配专利,做评估验资,出具评估验资报告,购买专利到股东名下,再进行专利二转,转到公司名下,在当地的工商局备案,在国家企业信用信息公示网上完成公示。老师这样实缴的注册资本,税务上认吗?
老师。新公司法下,我企业法人投入的资金,(实收资本)可以用来还欠大人的钱吗?(其他应付款)
老师 ,25年发生了股权变更,24年工商年报数据股权变更那里是不是还是之前数据不变?
还要计提工资吗?:借:管理费用——工资,贷:应付职工薪酬——工资?
不需要计提工资了的 呢