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老师,12月份工资没有计提,12月份做了借主营业务成本贷应付账款暂估成本,1月份我要发工资要怎么做凭证(申报工资和暂估成本数据一样多)

2023-04-07 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-07 10:05

借应付账款暂估,贷应付职工薪酬、工资。

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借应付账款暂估,贷应付职工薪酬、工资。
2023-04-07
借应付账款,贷以前年度损益调整届以前年度损益调整待应付职工薪酬工资是你12月份的工资,没有计提是吗?
2023-04-06
您好,您好,借:应付账款-暂估 贷:应付职工薪酬-工资
2021-02-07
你暂估的成本是什么成本
2021-04-02
您好 做相同的红字分录冲销12月份的啊
2021-03-10
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