你好,你具体是什么业务做待抵扣进项税额
您好,请问待抵扣进项税额在增值税申报表怎么处理
请问筹建期增值税只有进项税,待抵扣的增值税后期是怎么处理的,现在每期增值税都是零申报
老师,您好,请问在账务处理的时候,有待认证进项税额,在做增值税报表的时候要Z02三,待抵扣进项税额需要填写吗
账上应交税费—待抵扣进项税额科目有余额,但增值税申报表上没有留抵税额了,这个待抵扣进项税额的余额应该怎样处理?
您好老师,请问出差的抵扣额在申报表进项税额表里怎么填写
老师 ,你好,个体工商户季报所得税,收入成本自动带出的数据收入栏是营业收入,营业外收入算吗?成本费用栏是营业成本+销管财费用,税金及附加和营业外支出算吗?
资产减值损失、信用减值损失这 2 个科目 借方是不是增加 贷方是不是减少
老师,法人有多个分公司,如果其中一个分公司改密码,会影响其他分公司密码变了嘛
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算? 商贸企业实际出口退税额退的也是留抵税额吗?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
老师好,其他应付款在报表上的余额比较大,我在去年年底把20万调到了营业外收入,没有调账的依据,这样做不行的吗?
老师好,请教一个问题,之前我在有家公司带了两年的兼职账,现在她们已经招到专职会计,正好这段时间税务稽查,说前几年偷税漏税了,老板少报收入了,如果税务那边确定好税额,老师认为前面两年的调账应该是我做还是现在的专职做这个事合理呢?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
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您好老师!我是知道有这么个子科目,我没用过,收到票,不抵扣的留着不做分录,抵扣了就直接做进项税
收到票可以做分录,进项税额可以在待认证税额
就是成本不够时,可以先入库做到待抵扣进项税额,增值税申报可以不填,因为现在没有认证环节了,等实际抵扣是直接转, 借:进项税额贷 贷:抵扣进项税额 对吗
你好,你的理解完全正确
谢谢老师!请问合理合法做法是,只要收到进项票时就做 借:库存商品 待抵扣进项税额 贷:应付账款 还是按我目前做法根据销售收入,测算交多少增值税,再倒退进项税额、入库,根据实际抵扣进项 借:库存商品 进项税额 贷:应付账款 评估利润,成本或费用不足时,借:库存商品 待抵扣进项税额 贷:应付账款
借:库存商品 待抵扣进项税额 贷:应付账款 科目错了,是待认证。要把购进库存计入做账务处理的
没明白,您是说,只要收到进项票就入库吗
是的,你不入账,金三系统也有你购买记录的
因为对方开销项票了,对吧?我接手两个月,公司一直按实际抵扣时入库
最好不要这样的,也容易出错误的
好的,谢谢老师!最后跟您确定一下,待认证进项税额只是账务处理,增值税申报时不用填报对吧
是的,您的描述完全正确
谢谢老师!
不客气祝你学习愉快