同学您好,是不认证的话,可以先记入到应交税费,待认证进项税额,以后实际认证了,再从待认证进项税额转到进项税额
您好,请问待抵扣进项税额在增值税申报表怎么处理
请问筹建期增值税只有进项税,待抵扣的增值税后期是怎么处理的,现在每期增值税都是零申报
请问现在增值税进项税抵扣的有效期是多久?
老师,我们有可以直接抵扣的进项,比如火车票代扣代缴增值税,但是目前没有收入是筹建期增值税都是0申报没填进项。我想问的是,这些进项以后等有收入了再申报增值税的时候填进去,是否有影响?
进项税额已在申报增值税时抵扣,但是后期没有找到对应发票可以入账怎么处理
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
后期是在我们开出销项税票时在金税盘里面进行勾选吗
您好,是可以这样的,现在勾选也可以,就是记入进项税额,然后再留抵税额里面体现
也可以不用现在勾选吧!
您好,是的,也是可以的
好的,谢谢
不客气,这是我们的职责所在