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进项税额已在申报增值税时抵扣,但是后期没有找到对应发票可以入账怎么处理

2023-04-14 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 10:26

你好你是说发票丢了是吗?

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快账用户9432 追问 2023-04-14 10:27

对,发票找不到了,是员工报销的那种

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:31

你好,你找对方给复印件给你。

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快账用户9432 追问 2023-04-14 10:40

如果实在找不到,怎么调整分录

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:40

好,那你做红字分录冲减就可以了。

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快账用户9432 追问 2023-04-14 10:41

增值税应该怎么报

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:44

您好,增值税申报的时候再付表2,填写进项税转出。

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快账用户9432 追问 2023-04-14 10:44

可以在4月申报的时候填写进项税转出吗

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:46

你好,可以的。可以在4月申报的时候填写。

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你好你是说发票丢了是吗?
2023-04-14
这个有条件只有辅导期是可以这样操作,这个是8月认证发票,10月申报9月税的时候抵扣,还有这个最新这个说是之前没有填写进去现在也可以抵扣,可以填写,这个栏次,但是这个实务中我看反馈说还是填写不了,需要去税局大厅去填写这个才可以,就是之前认证但是附表2 忘记填写进去抵扣了,
2020-09-21
同学你好 直接做进去就可以
2023-06-14
可以的,可以抵扣的额
2021-06-25
你好,当月你做了进项 然后再做进项转出,当月的加计扣除就不要做了,不能做进去。
2021-08-03
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