做下面截图分录这个,
老师职工薪酬奖金发放我怎么做分录呀
老师,职工薪酬的计提和发放怎么做会计分录
老师202112月计提年终奖52000元,分录:借:管理费用52000.贷:应付职工薪酬52000,2022年实际发放年终奖73630元,2022年发放年终奖怎么做分录?因为多发了21630元
给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提,发放吗? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子做分录是吧
我们公司年终奖计提走的生产成本和应付职工薪酬,我们给外包工发放奖金,要冲减年终奖,那发放奖金和冲减年终奖要怎么做分录
来回转账银行叫作什么操作
老师,请问跨区域个税没核定,在哪核定?在哪申领个税密码?
销售生产车间需要交什么税?
你好老师,给业务员报销是实报实销好还是按规定130+50元报销合理
用友软件里设置结算方式,如果是银行账户上直接扣税了,应该设置什么结算方式?
公司和个人签订的协议,公司付款给个人,个人给公司开的发票,这样能正常付款吗,还要给个人申报个税吗
想问一下,印花税每季度一定要报吗,电子税务局说我逾期申报
老师 我想问下 企业是制造业 在前期投入阶段买了些零星的小工具,帐上我应该记在哪里
请问老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户让我公司先垫付为外包员工采购新年物资费用,我公司付了该费用,该供应商开专票给我公司,那我公司拿着专票可以抵扣吗?
采购合同已经签订好了,但是采购发票还没开,我可以按照合同直接入账 不做暂估吗?