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老师202112月计提年终奖52000元,分录:借:管理费用52000.贷:应付职工薪酬52000,2022年实际发放年终奖73630元,2022年发放年终奖怎么做分录?因为多发了21630元

2022-04-14 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-14 12:59

借应付职工薪酬73630贷,银行存款应交税费个税,你少计提的可以补上, 借利润分配未分配利润, 贷应付职工薪酬工资。

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快账用户5556 追问 2022-04-14 13:00

老师,麻烦写清楚一点,看不懂

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齐红老师 解答 2022-04-14 13:03

借应付职工薪酬73630 贷银行存款 应交税费个税,你得看一下你们交了那了多少个税。

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齐红老师 解答 2022-04-14 13:04

借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬工资, 这个金额是21630

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快账用户5556 追问 2022-04-14 13:09

不用通过以前年度损益调整这个科目吗

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齐红老师 解答 2022-04-14 13:10

你好,你是企业会计准则做账还是小企业会计准则做账?

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快账用户5556 追问 2022-04-14 13:11

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-04-14 13:15

就用利润分配未分配利润就可以啦。

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快账用户5556 追问 2022-04-14 13:17

老师,有点不明白少发的年终奖为什么要进入到未分配利润这科目?这是什么意思

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齐红老师 解答 2022-04-14 13:19

你好,跨年啦,用利润分配或者是以前年度损益调整来做,不能直接当做到当月的管理费用。

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快账用户5556 追问 2022-04-14 13:21

意思是跨年费用小企业会计准则只能用利润分配未分配利润这科目核算?还有一个问题2021年所得税汇算清缴可以扣除吗?

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齐红老师 解答 2022-04-14 13:23

好对的是的, 可以的。

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借应付职工薪酬73630贷,银行存款应交税费个税,你少计提的可以补上, 借利润分配未分配利润, 贷应付职工薪酬工资。
2022-04-14
同学,你好,你借管理费用,贷应付职工薪酬,已经是分配到各部门了,发放的时候 借应付职工薪酬—年终奖 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税。
2021-03-11
你好。1  要计提的; 和工资一样的分录 只是明细科目变下即可 ;   你跨年了哦 ;  你   不能直接走管理费用 ; 要做     借 以前年度损益调整   ,贷应付职工薪酬,付年终奖的时候:借:应付职工薪酬,贷:银行存款   ;  借利润分配未分配利润贷 以前年度损益调整   
2022-02-18
你好   那你们实际是少发放了1万吗   
2021-05-19
借应付职工薪酬贷利润分配。
2021-02-18
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