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老师您好,我在2020年12月计提了年终,做账借:管理费用 贷:应付职工薪酬-年终奖,在21年1月确认年终奖总金额,冲减多计提年终奖,借:应付职工薪酬-年终奖 贷:利润分配-未分配利润,请问我在21年2月将年终奖分配到各部门以及计提个税,如何做账呢?

2021-03-11 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-11 17:46

同学,你好,你借管理费用,贷应付职工薪酬,已经是分配到各部门了,发放的时候 借应付职工薪酬—年终奖 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税。

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快账用户9431 追问 2021-03-11 17:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-11 17:53

同学,你好,不客气的。

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同学,你好,你借管理费用,贷应付职工薪酬,已经是分配到各部门了,发放的时候 借应付职工薪酬—年终奖 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税。
2021-03-11
同学你好 12月份没有计提的吗
2021-02-03
你好。1  要计提的; 和工资一样的分录 只是明细科目变下即可 ;   你跨年了哦 ;  你   不能直接走管理费用 ; 要做     借 以前年度损益调整   ,贷应付职工薪酬,付年终奖的时候:借:应付职工薪酬,贷:银行存款   ;  借利润分配未分配利润贷 以前年度损益调整   
2022-02-18
你好,是的,可以加上年终奖的。
2021-05-23
借应付职工薪酬贷利润分配。
2021-02-18
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