对的是的,是这么做的。
老师我想问一下:因为今年缴纳的去年的企业所得税我没有计提,5月份进行汇算清缴的时候我直接借:未分配利润 贷:应交税费-企业所得税,所以现在想做完了,我的利润表本年净利润比资产负债表的未分配利润刚好多了汇算清缴企业所得税的金额,请问我这个勾稽关系是不是对的呢?
老师好,我想问一下,去年计提年终奖金少提9万元,今年实际多付了。那这9万元是不是做:借:利润分配末分配利润 9万。贷:应付职工薪酬 9万元;那在做21年度所得税汇算清缴时,这9万要不要调减的呀。
汇算清缴和财务报表年报。由于12月工资的计提和发放都在1月,故本月做调整分录调整12月的计提分录。由于是小企业会计准则,借利润分配—未分配利润 100 借管理费用-100。月末做结转。最终账上少100,报表勾稽关系不对。请问如何调整?去年利润表的管理费用增100,利润自动少100。去年资产负债表期末的应付职工薪酬增100,未分配利润减100。这样一来,今年的资产负债表的期初就自动变。随后税务局那边重新申报下去年的报表和今年第一季度的报表?是这样嘛?
老师您好,我21年计提了一笔工资分录是借:管理费用-管理人员工资-40万,贷:应付职工薪酬-40万。这个一直没有发放,然后我在今年做22年汇算清缴的时候调增了,现在我在账上本来是做了红字的分录,但是这样报表上显示的管理费用是负数,财务经理要求我用利润分配-未分配利润做,老师那这个分录我应该怎么做呢
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,因为23年一月发工资时做了发放同时结转分录,那22年12月这笔就多出来了。然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师这是减少费用,增加利润对吧,那我需要考虑所得税分录吗,我们去年亏损1000多万,然后这笔调整工资计提是100多万
民办非盈利幼儿园收到的伙食费怎么做会计分录?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
那老师,因为公司租房没发票,当时已记账共58800元,做汇算清缴时也调增了,那想问一下,这个要怎么做呢
实际有业务的调表不调账就行,不需要红冲
老师,因为工资多提是没发生的,所以要在账上调整,如果今年把16万年终奖金最终也发放了,也不用调账,只是在明年汇算清缴时调减,对不
对的是的,是这么做的。
老师,还想问一下,前年也调增了一笔应付账款15万,是当时年终预提成本发票末到,可后来一直都没到发票,所以在汇算清缴时就做调增处理了。可账上还是挂着15万。这样对不,要处理不。
你好,应付账款贷方余额吗?那你们需要支付吗?
不需要支付的话就是虚增,你需要红冲。
是的贷方,当时计提成本时,发票到位要支付的,可一直都没到位,所以在前三年在做汇算清缴时就做调增了。可当时一直认为所得税是调表不高账,账上还一直存在15万
你好,你以后确不确定支付?确定支付挂账不用调整。
肯定不会付了,老师。否则前三年做汇算清缴是不会调增的。
借应付账款贷利润分配,未分配利润。
老师,可不可以帮我总结一下,什么情况是要冲回科目,什么情况下是不要调整账的呀。都晕了。
你好,你需虚增的都需要红冲呀,就像你上面的 做错了的
好的。太感谢老师了。
不用客气,工作愉快。
老师因2021做汇算清缴时就调增了应付款这笔账,当时也问了一些会计,他们都告诉我调表不调账,所以一直挂着。因今天刚问你去年多提工资问题,想想,我都不付的款项就这么一直挂,感觉就不对。----那我4月份账可以直接冲回应付账款,对不。
你好,你虚增的就得红冲,你要不一直挂,这合理吗? 跳表不调账不用在这里。