你好,借应付职工薪酬工资,贷,利润分配,未分配利润。
老师您好,我的2020年汇算清缴的报表的时候,应付职工薪酬是正数,但是我账上的是负数,原因是我为了调整管理费用这个科目,当时管理费用是正常用来计提工资的,但是为了跟汇算清缴报表一致,我就把计提工资的分录去掉了6个月的,只做了发放工资的分录,然后管理费用核对上了,但是又导致我应付职工薪酬现在不合适,这个应该怎么调整呢老师
老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
老师,2021年有个分录做错了,直接做了费用,但是实际是应付账款,错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,然后在2022年的时候做了调整分录,借:利润分配-未分配利润(红字),贷:应付账款,那这样调整对吗?可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
老师你好,我们公司,工资计提管理费用少计提了,应付职工薪酬和个人社保都少了,我现在影响以前年度损益调整,是不是把管理费用改为以前年度损益调整这么做分录,然后在将以前年度损益调整计入利润分配未分配利润,汇算清缴的时候有没有影响
老师,23年三月份发现漏记了22年的一笔管理费用(小企业会计准则),补记分录 借 利润分配-未分配利润 10万 贷 其他应付款 10万 今年做汇算清缴的时候,是不是要修改22年年底的报表,管理费用金额增加10万,未分配利润减去10万啊,然后汇算清缴的时候上传修改后的报表是吗?还是说今年不需要做分录,直接修改报表啊?
老师,今年补计提发放去年一年的工资,汇算清缴怎么做,账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗,税收金额也填实际发放数吗
老师,使用小企业会计测准,合作社和平时小规模公司的账务处理是一样的是吗?会计科目上没有区别是吧?
老师,合作社的账务处理跟平时公司账务处理一样吗?会计科目也上有什么区别吗?
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税控盘提供可以远程注销,但是我点击远程注销的时候又弹框说不能,得去大厅,请问是和还剩空白发票有关吗
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餐饮门店营业未满一年关掉,装修款原定3年摊销,目前只摊销六个月,剩下装修工程款跟消防工程80多万未摊销的可以一次性在四月份摊销吗?门店关掉了,目前2024-2025没有利润过
收到,非常感谢老师指导
不用客气,工作愉快。
不好意思,老师我还有个问题,就是我这样做我的利润表和资产负债表勾稽关系不平,我把报表截图麻烦您看下,谢谢老师
你好,你看一下你是不是有未分配利润调整过,只要有调整过都会不一致。
我没太懂老师,麻烦您详细说一下
你只要做了1000年度损益调整,或者是利润分配,未分配利润,你的购机关系就不一致。
我明白了非常感谢老师指导
不用客气,工作愉快。