你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目
老师您好:缴纳和计提工会经费的会计分录是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收到工会经费的会计分录怎么做啊?
老师,职工薪酬的计提和发放怎么做会计分录
老师,2021年计提应付职工薪酬,未发放,多计提,年终汇算己调增,2022年这笔应付职工薪酬要如何做分录调减?
以自产产品作为职工薪酬的确认和发放。会计分录怎么写
给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提,发放吗? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子做分录是吧
老师,12月记账进了进项税600,1月月勾选12月专票时忘记勾选认证,需要调整去年的账吗?1月调整去年多抵扣的进项税600,需要用调整去年损益科目吗?可不可以在今年调整当期损益
收到普票可以以专票开出去吗?
小规模商贸公司,进了一批酒,销售酒的话,交税是怎么交?季度小于30万是不用交税吗?如果一个季度销售50万的酒,该怎么交税?
老师您好 这两道题的问题都一样 为什么采用第一张图片的方法 第二题没有答案?
老师好,想问一下,张家口市不同县开建筑服务的票属不属于跨区域开票
请问,个税有存在退税的情况吗?
老师,我们公司账户不能用,可以让别人委托支付款吗?就是发票合同给我们,支付是我们委托的公司。我们和委托公司签订委托支付协议?
收到税务的限期缴纳税款通知要怎么处理?税款已经缴纳了
=IF(D3>70000,30%,IF(D3>=50000,28%,IF(D3<50000,25%,IF(D3<40000,0%))))老师这个公式不知道哪里不对,小于四万也是25%
半路接账,现在的库存,跟账上库存差异怎么做账