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给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提,发放吗? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子做分录是吧

2022-11-02 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 09:44

学员你好,是的,你的理解完全正确

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快账用户1599 追问 2022-11-02 09:48

这里做的是记账代理费 借:管理费用——其他 贷:银行存款如果是付给代理记账公司的是不是就可以这么做账了?然后记账公司会开发票吗?

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齐红老师 解答 2022-11-02 09:53

如果代理记账,记账公司需要提供发票,计入借:管理费用——其他 贷:银行存款

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学员你好,是的,你的理解完全正确
2022-11-02
你好,这个是当月工资当月计提吗?如果是的话,正确。
2023-04-06
 你好    你社保和公积金都不区分个人和单位社保金额吗? 个人部分社保金额 和公积金金额要去工资扣除的哦   
2021-06-02
你好,是的,是的,是的,是的
2020-12-22
你好这样写不对。 要区分单位和个人社保以及公积金的分录。   我给你举例写:    1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2021-06-02
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