你好,是的,是的,是的,是的
当月发放工资计提后发放,分录是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款(老板垫付)是这样写吧
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提:借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放:借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 发工资-借-应付职工薪酬 贷-其他应付款 发工资借-专项应付款贷-其他应付款 (这是子公司,没钱发,通过总公司发放) 这么做,对吗
生产企业收到裁边费如何入账
老师好,问下个人代表A单位借款给B单位,那B单位还款时,还到个人账户,还是单位账号?
利润分配未分配利润和资产负债表当中的未分配利润有什么勾稽关系?如何联系在一起?
发票是一万面额的能开多少发票金额价税合计
老师,印花税按次申报,税款未缴,发现不对,去哪作废或更正
请问之前留下的账面上美金未收款有好多个,200多万,怎么平账?可以做现金收回吗?
老师,我有中级证,但不是学会计专业的。我选择去记账公司学习实操经验,这条路选的对吗,我有没有选错
今天年报要调增以以前年度的费用,账务怎么处理?
包工头开进来的劳务发票,人员工资个税是不是包工头申报,
老师您好,有个问题想请教一下,甲方是建设方,乙方是施工方,甲方转供水给乙方,水务公司将税率为3%的自来水水费专票开给甲方,甲方按合同约定价格给乙方开水费发票,请问甲方开票的税率是9%吗?还是说甲方可以开差额发票呢?
2.支付的一笔进口的通过费用,金额比较大,这个金额可以作为子公司的投资款,分录可以这么写吗?借:其他应付款--A公司 贷:银行存款
不好意思,这个不清楚了,能力有限,麻烦您重新提问,谢谢