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计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 发工资-借-应付职工薪酬 贷-其他应付款 发工资借-专项应付款贷-其他应付款 (这是子公司,没钱发,通过总公司发放) 这么做,对吗

2023-08-19 18:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-19 18:31

您好,对的,这个是没错的 

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相关问题讨论
您好,对的,这个是没错的 
2023-08-19
同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
2024-04-17
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
你好,计提没有发放 借:管理费用 贷:应付职工薪酬,不需要通过其他应付款科目挂账 今后发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2021-04-02
同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
2023-08-07
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