你好,只要超过了6.30就不可以修改了
请教老师:我接手的公司,第一到第三季度电子税务局里的财务报表零报,导致我报第四季度时累计数为第四季度的数,咨询了电子税局的人工服务,建议说是补前面3个季度的数据重新申报,我看到申报表上有修改本年累计金额的选项,想请教老师,是直接改好还是重新申报好,对公司的申报有什么影响吗
老师,您好,合肥市的2019年的工商年报里的联系电话填写错了,我在20年申请修改过一次,但是并没有公示,21年我还能重新申请修改吗
老师好,我们是21年12月才成立的一家小企业,现在做21年的工商年报。之前填过了,不过后来打电话说有2处错误要修改一下,一个是认缴出资日期,说是按企业成立时间填好,实际上21年实缴出资额是0,这样改认缴出资日期会有冲突吗?还有一个是填资产状况:我们21年12月成立,建账是22年1月建账的,当时把21年发生的一笔业务数当成期初数了,是资产2万,负债2万,现在打电话说我们这样不可以,说是资产80万(认缴出资额),所有者权益必须有数,让我们修改,请问老师,我该如何修改吗?
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师问下,购入了5万的雪糕销售,然后前期确认收入了,钱也到账户了,有零售有别人帮忙代销的,一共收了23000多,当时购入时分录是借:应付账款,贷:银行存款了,当时也没有入库,现在账上挂着这5万应付款,我现在怎么办?
中大公司拟购买另一家公司发行的公司债券,该债券面值为200元,期限5年,票面利率为10%,按年计息,当前市场利率为8%。(P/A,8%,5)=3.993,(P/F,8%,5)=0.681,(P/A,4%,10)=8.111,(P/F,4%,10)=0.676(保留两位小数),则:(1)如果过该债券每年年末计息,求该债券市场价格为多少时,中大公司才能购买?(2)如果该债券半年计息一次,该债券市场价格为多少时,中大公司才能购买?(10分)
老师您好,我们跟旅行社有一笔业务,针对旅行社费用的部分,12月份我们先给旅行社用银行打款25000元,计借:应付账款-旅行社25000,贷:银行存款25000.后来一共费用是75000元,1月份旅行社给我们开了75000元发票,剩余的5万元我们是以取现的形式先从银行取出来钱,然后再打给员工,让员工打给旅行社的。分录记借:管理费用-考察费75000,贷;应付账款25000,库存现金50000,这样记分录对吗
一般纳税人加工,需要来几个点税率?
老师,手动叉车1000多,分类应该分为低值易耗品还是什么呀,还有电子秤,应该怎么归类呢
老师,这个表怎么填,个体户在别的公司还有工资。
通过第三方开了美元账户,出口有收汇,没有申报未开票收入,收汇转入公司对公户好,还是不转入对公户,转入其他账户,哪个更好?因为没有成本票,没申报收入,如果只收汇,会有什么风险?
老师,我想问下,应交税费,负数,是存在未抵扣进项,可以计入其他流动资产,那应收账款负数,填报表可以填在预收账款上吗?应付账款负数,可以填在预付账款上吗?这样数据是正数。
汽车购入公司折旧折几年?
小企业会计准则,小企业会计准则,2024年发现2022年一笔给供应商应付的款没记,2024年调整分录怎么做?如果是发现发票没做账,分录又该怎么做
现在第二年的工商年报还能修改以前年度的信息吗
不可以的,只要在申报当年6.30之前可以修改的