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老师您好,我们跟旅行社有一笔业务,针对旅行社费用的部分,12月份我们先给旅行社用银行打款25000元,计借:应付账款-旅行社25000,贷:银行存款25000.后来一共费用是75000元,1月份旅行社给我们开了75000元发票,剩余的5万元我们是以取现的形式先从银行取出来钱,然后再打给员工,让员工打给旅行社的。分录记借:管理费用-考察费75000,贷;应付账款25000,库存现金50000,这样记分录对吗

2025-02-11 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 15:37

原分录问题 现金使用不合规:当前很多企业为了规范资金管理、防范风险和满足监管要求,会限制现金的使用。直接取现 5 万元再通过员工打给旅行社,这种操作不仅增加了现金管理风险,也不符合一些企业资金管理规范以及反洗钱等监管规定。在现代商业活动中,尽量通过银行转账等更为规范的方式结算。 会计处理细节待完善:在取得发票时,应先冲减之前已挂账的 “应付账款 - 旅行社”,再确认管理费用。 正确分录 12 月份打款时: 借:预付账款 - 旅行社 25000 贷:银行存款 25000 (原分录使用 “应付账款” 不太准确,预付账款更能体现提前付款的性质) 1 月份取得发票时: 借:管理费用 - 考察费 75000 贷:预付账款 - 旅行社 25000 银行存款 50000 (如果还是想用现金支付剩余款项,在满足现金管理规定的前提下,分录为:借:管理费用 - 考察费 75000 贷:预付账款 - 旅行社 25000 库存现金 50000 ,但还是建议采用银行转账)

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快账用户6090 追问 2025-02-11 15:46

嗯嗯,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-11 15:52

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同学你好 1.对的 2.对的 3.对的 4.对的 5.对的,这样做就可以的
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你好,是的,你的处理没有问题。
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同学你好 这个长期待摊费用只要不低于三年摊销就可以了 可以计入长期待摊费用按月摊销的
2021-04-14
您好, 您正规的处理就是和本单位的员工计提工资,发工资扣个税交社保的分录一模一样, 因为单纯挂靠是违法的
2020-10-10
你好学堂只能提供会计分录这里
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