你好; 对的 、借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万 、等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万 、收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,
公司运行两年,一直没有进行业务,但每个月有报3000元的工资了, 所以一直挂的其他应付款里有12万左右, 现在要把公司注销掉,税务局要下账凭证跟流水,应该怎么处理
老师你好,小规模公司,去年12月份公司购入一个货车,在运输回来的时候出的交通事故,现在还没处理好,不知道车是报废还理赔,说要打官司,这个季度需要怎么做,还是放着不处理呢
科目余额表的期末余额调整后,本期发生额怎么调整
一般公司给食堂拨付资金是怎么拨付,可是食堂是公司的后勤部门,他无法开设账户吧、怎么给他转账? 可以直接支付给后勤部的负责人么?
老师你好,钢结构制造企业,和对方谈合作,超出合同金额,对方给我们11%税率可以吗
老师,公司600万的收入,小规模纳税人,但是不想成为一般纳税人,有什么办法
请问单位的车低价销售给个人,要交个人所得税税吗?
印花税的计税依据怎么确定,我每份销账合同都跟发票一致,可以直接取销账发票不含税金额吗
因为树苗按照几年生的算大苗和小苗,我卖出去的树苗还不知道库存苗里怎么体现出来到底是几年生的。好纠结呀!麻烦老师帮我分析分析吧
老师,3月份账已经做完了,给总公司的报表也已经报了,但是发现少做了一笔费用,可以把费用做到4月,然后季度报企业所得税的时候把这笔费用做到报表里吗?调表不调3月账可以吗?
老师对吗
对的; 就这样来处理分录即可