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老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,

2022-09-15 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 09:58

你好,反结账,更改当年的

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快账用户5774 追问 2022-09-15 10:04

我就是反结账,改21年12月的凭证老师,您看看这样记对吧,开始认为这样改就把财务报表跟企业所得税报表改了就行,可是这样的话20年未分配利润数变了,又会跟税务报表对不起来,还要改20年的财务报表跟企业所得税年度报表吗?关键去年还没有账呢老师,这可怎么办?要不改增值税报表?现在能冲之前的发票吗?税务说改企业所得税好,增值税可能改不了,我家有留抵退税

我就是反结账,改21年12月的凭证老师,您看看这样记对吧,开始认为这样改就把财务报表跟企业所得税报表改了就行,可是这样的话20年未分配利润数变了,又会跟税务报表对不起来,还要改20年的财务报表跟企业所得税年度报表吗?关键去年还没有账呢老师,这可怎么办?要不改增值税报表?现在能冲之前的发票吗?税务说改企业所得税好,增值税可能改不了,我家有留抵退税
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齐红老师 解答 2022-09-15 10:05

之前的 分录冲回去,重新做一笔,收入用以前年度损益调整代替

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快账用户5774 追问 2022-09-15 10:12

老师,这个是开始老师让我这样记的,是让我在这个月冲红调整,因为这个月调整21年12月的数不变还是对不起来,我在12月冲红调整老师说不用这个以前年度损益调整,直接记账行了,但是不管用不用以前年度损益调整这个科目调整,未分配利润数还是变了呀老师,您说用这个科目调整该怎么记账呢,要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?

老师,这个是开始老师让我这样记的,是让我在这个月冲红调整,因为这个月调整21年12月的数不变还是对不起来,我在12月冲红调整老师说不用这个以前年度损益调整,直接记账行了,但是不管用不用以前年度损益调整这个科目调整,未分配利润数还是变了呀老师,您说用这个科目调整该怎么记账呢,要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?
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齐红老师 解答 2022-09-15 11:22

要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗? 可以的

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你好,反结账,更改当年的
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