您好!根据支付房租的金额入账。 1月一起付款分录 借:管理费用-租赁费 其他应付款-房租 贷:其他应付款-法人
上个月收到租金发票,我入的其他应收款,这个月又收到下个月的租金,法人支付的,前两个月也一起付的怎么入账?
老师你好,我公司12月份收到两个月的租金发票,未付款,我的是其他应付款,1月份又收到了1个月的租金发票,法人一次支付了以上3个月的租金,这个月我要怎么入账呢?还有实际支付的金额每个月比发票上要多几百块,这个也要怎么入帐呢?
老师好,我们公司上个月8号给员工租的房子,当时支付了上个月8号到月底的租金和押金, 这个月1号支付这个月的房租和上个月的水电费,我们上个月做账的时候借管理费用,其它应收款代付房租,贷银行存款,那上个月的水电我这个月15号发工资要不要扣呢,怎么做账务处理
老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借:预付账款-房租 3万 贷:银行存款 3万 10月计提房租 借:管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那,我收到发票的时候 怎么做账呢?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利哈