您好!请问是两个月的租金都是法人支付的,现在你们转给法人是吗?
老师 8月支付租金没有发票、9月收到8、9月两个月的租金发票怎么做呀
上个月收到租金发票,我入的其他应收款,这个月又收到下个月的租金,法人支付的,前两个月也一起付的怎么入账?
老师你好,我公司12月份收到两个月的租金发票,未付款,我的是其他应付款,1月份又收到了1个月的租金发票,法人一次支付了以上3个月的租金,这个月我要怎么入账呢?还有实际支付的金额每个月比发票上要多几百块,这个也要怎么入帐呢?
这个月支付了9.15号到12.14号三个月的房租,但是发票没收到,如何入账,这半个月的房租如何摊销,下个月收到发票后如何入账
11月支付12月到明年1月份的房租(其中两个月是免租期,只支付其中一个月),发票未收到,如何会计账务处理?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
还没转,现在要入账
上个月是收到两个月的票,这个月又收到一个月的,共付了三个月的
我们等于是二手租的,交的金额比发票多,要怎么入账呢?
你们是租了然后转租出去吗
我们租了租了别人的转租
我们租的房子是别人转租的
这样的话也可以让他以你们支付的金额开票的呀
开的是我们公司的,就是实际转的每个月要多出几百,比票上的金额要多转
你根据你转的金额入账,缺少发票的部分汇算清缴纳税调增就可以了。
不太懂,这样做的话法人付的款,法人的款不就要少转了吗
你这样做分录,法人垫付多少就做多少数据。 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款-法人
上个月收到发票未付款做的是其他应付款,这个月收到发票是法人连上个月一起付的,要怎么入账呢
借:其他应付款 贷:其他应收款-法人