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老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借:预付账款-房租 3万 贷:银行存款 3万 10月计提房租 借:管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那,我收到发票的时候 怎么做账呢?

2023-12-27 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 10:59

10月最好是先 贷:其他应付款

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快账用户9975 追问 2023-12-27 11:01

老师 分录可以写详细一点吗 我没太明白

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齐红老师 解答 2023-12-27 11:03

计提房租  借:管理费用  贷:其他应付款

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快账用户9975 追问 2023-12-27 11:05

可我的房租 10月已经支付啦!只是没开票 那现在贷其他应付款 收到发票用其他应付款和预付对冲吗?

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齐红老师 解答 2023-12-27 11:07

是的  到时候对冲就行的哈

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10月最好是先 贷:其他应付款
2023-12-27
同学,你好,你这样做是对的
2022-06-14
你好,做到当月之前的需要红冲借预付账款,借管理费用负数,然后再借管理费用贷预付账款。
2021-12-21
收到发票时把没有发票这个分录红冲按发票入账再做一个分录就行了。
2024-01-18
同学你好 不按发票入账 按经济业务实质 如果收到的是普通发票不需另外入账 放在原始凭证后即可 如果是增值税专用发票 冲减费用分摊
2024-01-18
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