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请问老师,应交税金增值税—未交增值税借方有余额3000元,现在想把这个科目调平怎么调?

2021-01-27 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-27 14:41

你这个结转过吗,你看这截图,没有就按这个去结转到未交增值税贷方,

你这个结转过吗,你看这截图,没有就按这个去结转到未交增值税贷方,
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快账用户4363 追问 2021-01-27 14:58

借方3千多点,是有一个月进项税转出2千多,还有勾选认证的进项税,没有报销,这年初我想调平了,请指点下怎么调平

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齐红老师 解答 2021-01-27 15:03

没有说必须调平,销项税额,进项税额,进项税额转出 为0 就可以,

没有说必须调平,销项税额,进项税额,进项税额转出 为0 就可以,
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齐红老师 解答 2021-01-27 15:04

你这个未交增值税借方是不是你之前实际交3000给税局 这样??

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相关问题讨论
你这个结转过吗,你看这截图,没有就按这个去结转到未交增值税贷方,
2021-01-27
你好,每个月末,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税
2020-10-04
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2021-03-23
你好,同学 如果都是借方余额,是不是进项税多的原因,未来留底的
2024-06-17
同学您好,可能入账时间差,不能随便调的,要查明原因才能按原因进行处理的
2022-10-04
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