你好 你是多缴纳了增值税还是有留抵进项税了。 你去看看具体是为什么有借方余额 才好调整的
老师你好,我想问下应交税金未交增值税有个借方余额怎么调整
老师,你好,我的账,应交税费-应交增值税(转出未交增值税是贷方负的余额,要怎么调整?
请问老师,应交税金增值税—未交增值税借方有余额3000元,现在想把这个科目调平怎么调?
老师你好,应交税费-应交增值税借方有余额怎么调整
老师你好,我想问下未交增值税贷方有余额怎么调平呢?
预收黄河公司货款为什么是贷应收账款黄河公司尔不是预收账款。是因为预收属于负债吗?
预收黄河公司货款为什么是贷:应收账款—黄河公司
有专门学习物资公司的会计实操与做账吗
老师,你好 工资薪金2月份没申报,这个月可以补报嘛
老师您好,我们公司在在建工程期间2025年第一季度资产总额是4,839万元,现在还属于小型微利企业,如果第2季度资产总额超过了5,000万,就不属于小型微利企业了吧,那第1季度是减半征收的房产税,还有印花税什么的,是不是还需要补缴
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师,税都交完了
请问,工商申报填写流程
本3月的月初向银行借入50000元,期限半年年利率6%,按季结算利息。则权责发生制的费用为多少?他说按季结算利息,需要本月份的钱再乘三吗?
员工拿增值税专用发票回来报销费用。但是发票上的金额比实际报销的金额还要多,该如何处理?
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师
多交了,没有留底
你好 多缴纳了 就放着借方 。你都缴纳了多了 以后月份抵减就会平的 不需要单独去调整的
请问库存商品的明细科目该怎么设?因为是买了各种各样的防疫物资,口罩、防护服等等。可以统一设一个防疫物资吗
你好 你是买来销售的话 因为你会涉及结转成本 你最好是入库做明细。 销售出库做分录 可以写防疫物资
不是用来销售,是职工自用的,职工自用的话是不是也应该做出库入库分录
你好 买来自用的话 到时你领用做费用即可。 可以的