同学你好 那要给你们开车的发票,你入账做固定资产才可以的 然后你们再开给A公司车的发票 做固定资产清理
老师,我帐上预付A公司借方余额21万,应收B公司借方99万。 老板说B公司顶给公司了一个房二台车平帐了,要怎么走帐?附件附什么? 顶来的车和房又给A公司了,这样就相当于我司又预付了A公司99万,这个怎么走帐?现在A公司需要给我开120万发票。老师,我怎么完善财务凭证及帐务处理?
老师 2个公司交接 A公司账上有应付保证金7000元。由于交接钱被转到B公司了,但是帐还在A公司。然后业户后来退保证金有4000元不要了 借 应付账款-保证金7000 贷营业外收入4000元 银行存款3000元 B公司就把7000元又转给A公司了 这样A公司再怎么做分录??? A是物业 B是运营公司。以前是一个老板。现在物业承包给我们老板了。他们就把物业账上的钱全转到运营了 但是账还在物业。商户来退保证金 物业把钱退了,然后跟运营对账,他们就把7000转过来了
老师,我们现在有一个情况,我们公司买了一辆皮卡车用于项目,车子是11.4万,对公支付了11.2万,有2000元是施工队微信转给老板的,发票开了11.4万。 我们让老板开一个收据2000元给我们,方便我们财务平账,我们入账是这样,发票11.4万,对公11.2万,差额2000我们是挂在了股东上,然后以报销的形式转给了股东,我们现在就是需要2000元收据来做附件,可是对方不愿意写了,怎么处理?
老师好,最近有一个巨大的困扰,我们公司有一个老会计告诉我在资产负债表中“预收账款=应收账款的贷方+预收账款的贷方”,我不能理解,例如:A公司欠我们货款,借:应收帐款 10万 贷:主营业务收入10万,当A公司还给我货款了,借:银行存款10万 贷:应收帐款 10万,按照老会计的说法,我当月资产负债表就要填应收账款的贷方数字到预收账款的科目里面,那么针对这10万进预收账款我不是又要交一次税?不可能哇,请老师解惑,最好有调整科目核算方式在文件之类的支撑,谢谢
一个地址注册2家公司,同属于一个老板,把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元(筹集交物业的合同押金),再从B公户转走20万去交物业的合同押金,物业又把退的押金返回到A公户上,请问这两家公司分别怎么写会计分录,把钱退回到A公司的分录是:借:银行存款20万,贷:其他应收款B公司3万,其他应付款物业公司17万,A和B公司对一下帐把17万转给B公司,B公司分录,借银行存款17万,贷其他应付款A公司吗?这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的,但实际情况已经收到了,不知道我的理解是不是有误解,麻烦老师解答哦
老师,你好,请问公司公账没钱了,要大股东借100万给公司公账,除了打借条还要做借款合同吗
4月份申报期,什么时候结束
如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录
商贸型公司,处置了固定资产二手车,需要开两张发票吗
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目,那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账,如何查找明细?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢? 您好,借:管理费用-咨询服务费 贷:其他应付款-老板 我也是这样做的啊
收到的发票,“建筑服务*装饰服务”怎么做分录?可以计入管理费办公费吗
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平
老师,没什么手续,B没给我们开票,我们也没给A开票,这是以前年度的帐了,怎么补一个说明之类的把两家往来过一下好
要开发票的,还得交税呢