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老师好,最近有一个巨大的困扰,我们公司有一个老会计告诉我在资产负债表中“预收账款=应收账款的贷方+预收账款的贷方”,我不能理解,例如:A公司欠我们货款,借:应收帐款 10万 贷:主营业务收入10万,当A公司还给我货款了,借:银行存款10万 贷:应收帐款 10万,按照老会计的说法,我当月资产负债表就要填应收账款的贷方数字到预收账款的科目里面,那么针对这10万进预收账款我不是又要交一次税?不可能哇,请老师解惑,最好有调整科目核算方式在文件之类的支撑,谢谢

2022-09-28 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-28 16:02

您好,不是的,您的分录是发生额,会计说的是余额重分类

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快账用户5222 追问 2022-09-28 16:12

也就是说应收账款的余额在贷方才放到预收账款中,而不是应收账款的贷方发生额放到预收账款

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齐红老师 解答 2022-09-28 16:14

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户5222 追问 2022-09-28 16:19

那么应付账款和预付账款也是同样的道理吧

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齐红老师 解答 2022-09-28 16:22

您好,是的,资产负债表都看余额

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快账用户5222 追问 2022-09-28 17:10

那么老师理论上来说资产负债表上如果期初为0的话,预收账款本期又没有发生,那么预收账款,和应收账款,只有一个科目有数字在资产负债表上体现咯?

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齐红老师 解答 2022-09-28 17:31

您好,这个不一定,因为可能不同客户

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您好,不是的,您的分录是发生额,会计说的是余额重分类
2022-09-28
您好! 把“银行存款-理财户”科目余额全部调到“交易性金融资产”,分录如下: 借:交易性金融资产 400 借:银行存款-理财户 -400 冲销财务费用,入投资收益,分录如下: 借:财务费用 10 贷:投资收益 10
2021-05-10
公司的钱打给法人是 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-08
你好,同学。 借,交易性金融资产 贷,银行存款 理财户 借,财务费用 贷,投资收益
2021-05-18
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
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