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您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平

2025-04-18 22:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-18 22:55

您好,期初是银行的实际余额,那以后的分录是完全根据流水来,不可能对不上期末的余额呀,有没有漏流水没 有入账

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快账用户7287 追问 2025-04-18 22:57

没有漏呢

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齐红老师 解答 2025-04-18 22:57

您好,那不可能嘛,起点一样,中间流水一样,没有理由期末金额不 一样嘛

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快账用户7287 追问 2025-04-18 23:02

期初是银行的实际余额,那期末余额呢

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快账用户7287 追问 2025-04-18 23:02

老师,在吗

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齐红老师 解答 2025-04-18 23:03

您好,在的呢,要不把流水和账套里银行明细账导出来,我给您核对

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你好,你是做外账吗?
2025-05-14
首先,根据银行里面收的钱和付的钱的真实经济业务进行账务处理,如果说现在没有存款的话,说明你之前的银行帐就做掉了,你现在与差错调整的形式给她补起来。就是说,你现在银行的余额有多少?用差错调整的方式把这个余额给她补起来。
2021-03-13
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
你好,兴业银行的流水应当要全部计入到账上的,然后按照你上面的分录记账
2024-04-10
同学你好 你说的是其他应付款吗
2021-09-17
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