你好; 这个2000元是老板去垫付的是吗 ? 垫付出去有垫付的依据吗?
就是我们公司的一个客户,但是她也是他们公司的法人,她在银行贷了一笔款,怎么把钱打到我们公司公户上,然后我们老板又把钱给她用老板的私户转过去了,等于是在我们公司上走了一笔账,数目为180万元,现在问题来了,税务局肯定要看这180万元的税票,这个对方的目的就是走账呢,肯定是开不出来的,这个账进我们公司公户的时候,是以借款的形式进的账,那么现在公房上始终有180万的账,没有发票,那么,老师这个账怎么才能解决问题呢,因为我们公司是销售种子的,是免税的。
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
郭老师您好,是这样,我们新接了一家京东的店铺,由我们经营,这家店对应一个公司主体,我们变更了这个公司的股东和法人成我们自己的,现在需要付款20万给他们,但没有发票,是否可以股份转让的方式支付给他们的原股东,然后不用有发票,我们用股权转让书做附件入账可以吗?这样能操作吗?具体怎样做账呢?谢谢您
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
老师,我们现在有一个情况,我们公司买了一辆皮卡车用于项目,车子是11.4万,对公支付了11.2万,有2000元是施工队微信转给老板的,发票开了11.4万。 我们让老板开一个收据2000元给我们,方便我们财务平账,我们入账是这样,发票11.4万,对公11.2万,差额2000我们是挂在了股东上,然后以报销的形式转给了股东,我们现在就是需要2000元收据来做附件,可是对方不愿意写了,怎么处理?
老师,为做生产用的磅房而发生的基础性的地基加工 ( 包括材料和人工费),有些费用是个人打的收条,请问做临时工资做到在建工程再转到固定资产可以吗,因为跨期有点长,前面的一些支出我都做在在建了,等全部完工能使用了我再转到固定资产
老师,老板让那种做知识产权的公司给做的这种知识产权做实收资本的资产评估,按无形资产入账 那是不是这个无形资产没有成本,按无形资产入账用摊销吗?需要提供啥发票?
老师你好,就是我们公司是小规模,从成立以来没有收入,没有缴纳过税款,只是与别的公司有那种借款形式转款,老板说要贷款60万,这样的情况能贷上款吗,老师
个体工商户,今年刚调成查账征收,这个月季度报,因为之前也没有账,啥都没有,我填报的时候从0开始吗?
老师,我们公户购买美元分录怎么做
资产负债表里其他应收款等于科目余额表里哪些科目合计
老师,咨询下,上个月公司名下刚买了个车 现在要把车转买给个人 ,原价钱买进来,原价卖出去的 怎么样才能让公司亏本
一般纳税人,实际报销100,普票120,我做账报销打款按实际100来,多的普票没关系贴后面就好了。如果是专票120,反正也按实际100来打款报销,专票的作用就是进项税抵扣销项税可以勾选抵扣
老师,为什么这个发票在电子税务局上看不到?它的发票号也不是数电发票的号码?
请问老师现金流量表销售产品收到的现金是负数,是代表什么意思?
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施工队的包工头微信转账给卖车的老板的
你好 ; 那就让包工头 提供**转款的 截图给你 ; 同时 让销售 的老板开收据 和你 银行回单 以及发票来做账 ; 这样才是完整的证据链
就是不愿意开收据了,因为他发票已经开了11.4万,能开收据我都不用问怎么处理了。
你好; 让包工头 截图 付款的依据给你 和 和你 银行回单 以及发票来做账做附件 ;同时写一个情况说明老板签字做附件
情况说明大概写什么内容呢
你好; 写你们 没有收据开给你们; 你们提供 垫付的**截图证明业务了老板签字认可做账