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老师你好,网络科技有限公司进项票开来跟销项一样,进项票都认证了,这个成本这么做啊,都做了销售和成本都一样了,那就月月亏损,这个这么处理

2021-01-06 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 11:48

您好, 进项认证了,抵扣的是销项税额,差额是缴纳的增值税 进项发票就是成本票,按照实际做,成本应该大于收入的,如果成本和收入一样,那就没有利润了

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:49

如果是真实的亏损,也可以,,不是每一个企业都是盈利

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快账用户6350 追问 2021-01-06 11:50

老师你好 但是老总要做成盈利,这么做啊 可以先做成研发费用吗

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快账用户6350 追问 2021-01-06 11:52

明年要申请高新技术企业,要盈利才可以,这个怎么做才能盈利啊

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:52

做盈利,那就是费用和成本少一些

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快账用户6350 追问 2021-01-06 11:53

成本发票都认证了 怎么把成本做少啊,我弄不明白

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:58

认证只是抵扣销项税额和你亏损没有关系 增值税也不影响利润

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快账用户6350 追问 2021-01-06 12:01

老师你好 那打个比方成本发票20万,销项发票20万,那我这个成本做18万还有2万做什么科目呢

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齐红老师 解答 2021-01-06 12:09

您好 2万也做成本费用科目

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齐红老师 解答 2021-01-06 12:10

你这是已经发生的,所以只能记成本费用,利润要是先筹划

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快账用户6350 追问 2021-01-06 12:17

老师你好!麻烦再问一下,申报的时候做点未开票收入可以吗

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齐红老师 解答 2021-01-06 12:26

你好 可以的  不过假的有一定的风险 

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您好, 进项认证了,抵扣的是销项税额,差额是缴纳的增值税 进项发票就是成本票,按照实际做,成本应该大于收入的,如果成本和收入一样,那就没有利润了
2021-01-06
借:应交税费-应交增值税(销项税额)100 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)200 200的票的不含税价如果符合权责发生制原则可以进成本冲销利润
2021-01-12
对的是的,不需要认证
2024-08-09
你好,你的增值税进项税额和销项税额不一定非得等于你的收入和成本,你可以结转100的成本,进项税额对应的是120。
2023-06-30
你好 ;   那你实际 可以先根据情况 销售的来结转的。 你们成本发票都开了 为什么还不够? 你结转错误了吗  
2021-12-21
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