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老师您好,我公司一般纳税人从来都没有销售业务,现在进来一张进项,我们认证了,这个账务要怎么处理啊,具体分录怎么做

2022-02-28 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-28 15:27

同学:您好。进项发票进来,如果是采购的商品则是: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款/应付账款

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快账用户4249 追问 2022-02-28 15:30

需要结转吗,这进项税是在待抵扣吧

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快账用户4249 追问 2022-02-28 15:33

因为我们目前是没有经营的,但是有进项进来就先认证了

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快账用户4249 追问 2022-02-28 15:33

没做过,不懂,我是小白一个

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齐红老师 解答 2022-02-28 15:34

1.月底结转、年度结转都可以,这个不强制,为了方便,月底结转更好一些。 借:应交税费-未交增值税      贷:应交税费-应交增值税-进项 2.专票已经勾选认证,是已经抵扣。现在的进项是留抵的状态。

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快账用户4249 追问 2022-02-28 16:07

我们没有销售,我是不是可以这样理解,购进的时候, 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款/应付账款 月底结转税金: 借:应交税费-待低进项税 贷:应交税费-应交增值税-进项 可以这样子做吗?

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快账用户4249 追问 2022-02-28 16:08

因为这个商品可能会在库存很久都不会销售的

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齐红老师 解答 2022-02-28 16:09

同学:您好。是的。待抵进项,是指进项没有勾选认证。只有认证的进项,进大于销,时,才会形成留抵税。

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齐红老师 解答 2022-02-28 16:11

企业,买的东西,不销售吗。那就不建议认证 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待抵进项 贷:银行存款/应付账款 月底也不用结转

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快账用户4249 追问 2022-02-28 16:50

是买了东西,目前没有经营不销售,但是会计已经认证了,报表上就只有一个数据留抵税额,我都搞不懂要怎么做分录

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快账用户4249 追问 2022-02-28 16:50

公司会计也不肯教

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快账用户4249 追问 2022-02-28 16:50

所以只能求助老师了

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齐红老师 解答 2022-02-28 16:51

购入:借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款/应付账款 结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项

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快账用户4249 追问 2022-02-28 16:53

结转时认证的税额不用放在留抵或待抵科目里面吗

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齐红老师 解答 2022-02-28 17:08

已经认证的发票,跟待抵就没有了。 应交税务一未交增值税借方代表留抵。

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快账用户4249 追问 2022-02-28 17:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-28 17:27

同学:好的。祝您工作顺利。

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同学:您好。进项发票进来,如果是采购的商品则是: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款/应付账款
2022-02-28
您好!这个是什么业务的进项
2022-03-28
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2020-08-05
你好,增值税的结转方式有很多种,我告诉您一种 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2023-09-21
你好,需要进项转出
2022-03-03
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