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一般纳税人公司,之前是有留抵,增值税进项销项没有处理,这个月有需要缴纳的增值税,这个的账务怎么处理了?具体分录怎么写了

2023-09-21 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-21 11:18

你好,增值税的结转方式有很多种,我告诉您一种 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税

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快账用户1070 追问 2023-09-21 11:21

具体怎么写了?分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:21

借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费-未交增值税

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快账用户1070 追问 2023-09-21 11:22

那进项税呢?

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:23

你看看进项税额在贷方呢

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快账用户1070 追问 2023-09-21 11:23

进项税不用处理?那账面怎么体现缴纳多少呢?

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:24

需要缴纳的在未交增值税里面体现

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快账用户1070 追问 2023-09-21 11:26

比如:销项是50,进项是100,之前留抵50,这个月销项100,进项30,需要缴纳20(100-30-50),具体的分录应该怎么做呢?怎样就能更好的在账面上体现出来了

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快账用户1070 追问 2023-09-21 11:27

缴纳税款时,做的分录是: 借:应交税费——应交增值税(未交增值税) 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:27

缴纳的时候就是这么做的

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快账用户1070 追问 2023-09-21 11:29

我不明白中间的应该怎么做就能都到应交税费——应交增值税(未交增值税)这个科目里了

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:29

借你自己计算销项和进项差额放到里面

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快账用户1070 追问 2023-09-21 11:33

能写一下分录吗

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:33

借应交税费应交增值税销项税额   贷应交税费应交增值税进项税额   应交税费-未交增值税

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快账用户1070 追问 2023-09-21 11:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:35

不客气,帮忙给个五星好评

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你好,增值税的结转方式有很多种,我告诉您一种 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2023-09-21
您好,这是全部分分录, 货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 贷: 主营业务收入 - 外销 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 应退税额: 借:其他应收款 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 次月收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税
2024-03-16
你好,之前的留底在哪个科目里面。
2021-10-14
同学,以你最后实际缴纳的增值税,借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款
2021-06-08
同学你好, 不需要结转这两个科目 单独做一笔分录就行 借 应交税费应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
2025-01-14
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