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这个老师所说的 挂往来 是借应付利润 贷其他应付款吗 那应付利润不是有税的问题吗

这个老师所说的 挂往来 是借应付利润 贷其他应付款吗 那应付利润不是有税的问题吗
2025-01-23 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-23 20:58

你好,这个老师说的挂往来是挂其他应收款

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快账用户6546 追问 2025-01-23 20:59

不挂其他应收还是付 反正就是法人挂帐的那个科目 那本来应付利润不是要交20%个税么 拿发票冲 这个税怎么办

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快账用户6546 追问 2025-01-23 21:01

还是说 不提利润 直接提费用  挂法人名下 再拿发票来抵 要是利润里提出来 不得涉及到个税吗

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齐红老师 解答 2025-01-23 21:02

借:其他应收款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-01-23 21:02

如果有票来冲,借:管理费用 贷:其他应收款

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齐红老师 解答 2025-01-23 21:03

同学这样写能理解吗

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快账用户6546 追问 2025-01-23 21:04

那借其他应收 贷 银行存款 也不影响利润啊 

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快账用户6546 追问 2025-01-23 21:05

我本来想问的是 年底要是忘记计提应付利润 平时可不可以计提

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快账用户6546 追问 2025-01-23 21:06

就是法人没票拿过来 未分配利润多了 只能计提应付利润吧

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齐红老师 解答 2025-01-23 21:06

你要是分配利润需要缴纳个税按照股息红利

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快账用户6546 追问 2025-01-23 21:06

老师说的拿票冲 年底法人拿不出票 还是得按照分红来报个税

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齐红老师 解答 2025-01-23 21:12

是的,如果核查到是需要视同分红缴纳个税

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你好,你补上一个借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润做这个。
2021-12-17
学员你好,学员你好,可以这么做,借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 支付
2022-12-27
你好 可以的,但是这样一般是快注销的才这样处理的
2022-01-08
利润表和其他应付款他没有直接关系。
2021-09-07
您好,这样是可以的呢
2021-10-15
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