你好,你的增值税进项税额和销项税额不一定非得等于你的收入和成本,你可以结转100的成本,进项税额对应的是120。
老师我问下我们平时进项和销项是这样操作的,我们卖车的4s店铺,然后我们采购车辆50台当月,我没有做入库,是根据每个月销售多少台车确认抵扣多少进项的,比如我这个卖了30台车,销项24万左右,然后采购了40多台车进项抵扣了31台左右车进项税,销项减去进项后是8900元,那我就缴纳这个金额就行,我实际采购了40台抵扣31台车,剩下9台车进项没做入库也没做待抵扣进项,直接把这9台车发票放着下个月销项多少抵扣多少进项这样可以吗
老师,我们新公司才营业,本月销项1万多,但是进项是一张大额,️5万多,我可以把5万多发票本月认证吗?多出来的进项下个月继续抵,这样可以吗?
老师你好,我每个月我开出去多少销项,我就抵扣多少进项,这样下来销项和进项一样。 我们是生产企业,这样再加制造费用,下来就是成本大于销售额了,这样做正常吗
老师请问一下,每个月做账,我把,银行流水,本月销售销项,本月进项,计提折旧,这样做到账上对吗?进项我是按每个月开具进来的入账,不是按抵扣多少入账?这样对吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
老师,我是开多少销售发票,我就抵扣多少的进项发票,结转的成本就是进项抵扣发票的不含税金额啊, 这样下来就是销售额和原料成本基本一样了
你好,那你不对呀,你结转的成本应该是销售出去的数量乘以入库的单价。
对呀,我的成本单价下来和销售单价一样,没算制造费就一样了,算制造费下来成本比销售价格还高。
可能不算制造费用,你入库的时候不算制造费用吗?
怎么可能是对的,这个制造费用在库存商品里面。
嗯,我是开票当月入库的,入库总金额就是按照要抵扣的进项发票的总金额入库的,
你好,如果你是生产企业的话,你购入的是原材料,以原材料入库再生产,领用再加工生产,需要自己做成本核算的,不是直接用发票上面的金额来做。
这种算法的话,那你购买的办公用品怎么做,他做的是管理费用吧,他不涉及到成本
我就是不知道这种算法对不对,制造费就是工资没有发票
你这种方法肯定不对的,你自己都没有进行成本核算。
我们公司两套账,外账每次都是估着入库的
你写一下你完整的账务处理可以吗?
老板让给客户开100万的发票 我就要抵扣100万的进项发票 我就把100万的原料做成产成品入库再开出来。 这样下来就是成本和销售价格一样
那你的原材料这不高估了,还有你生产一个产品全部都是原材料做成本吗?肯定不对,你要么修改,要么不修改,给你修改的方法就是你看你的出入库单、领用单,生产一个产品用多少材料,多少人工,多少制造费用。
那就是我领用的原材料数和要抵扣的原料进项金额不一致也是可以的是不
对的,是的,肯定不一样的,你生产一个产产品,它肯定不是全部都是原材料