你好 去 把这个9台的进项税计入待认证进项税去挂着。 不能这样不入库 。你车辆还得计入 库存商品去 的
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
是这样的之前那个老师都是这样操作,都是需要抵扣多少进项然后入库多少台的,现在就实际库存车蛮多,但是账上因为都提前抵扣发票了库存车没多少的
也就是账上是实际销项和进项差额就是库存车吗,
然后问题是现在手上进项车发票没有了都之前每个月抵扣光了,但是时间库存车有40多台,这个40多台发票之前都提前每个月安销项抵扣了,现在怎弄
你好你不要看别人怎么操作的; 你收到货物了就得先入库的。 你接手后 按照你理解的正确方式来做账
那我现在怎么调整
因为实际库存和账面一样,账面才几辆车库存有40台左右
你好补做账 ; 你之前还有9台没有做 ;你就把 另外9台做进去
之前提前她抵扣的车肯定入库了才可以抵扣的,那我这个月合计采购40台车我就到7月头上做账把这月采购的车都做入库就行?然后多出进项就做待抵扣进项就可以了,对吧老师
如果上个月有进项发票没做库存我7月做账时候再补入库加上当月入库车辆就行
你好 比如借库存商品 待认证进项税 贷银行存款。 你抵扣多少 你就认证多少 :借进项税贷 待认证进项税 剩下的没有抵扣的进项税 就会在待认证进项税挂着的
好的谢谢老师
没事的; 希望能帮到你