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我是餐饮会计。由于我们饭店装修,所以没有收入,但是我这里有支出去的货款。收到增值税专用发票。我做进项税,但是由于没有收入,所以月底专票没有抵扣勾选。那接下来增值税明细账上的进项税我要怎么处理,才能使应交税金明细账上的借贷方的余额是平的。

2021-01-05 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 13:15

你好  你做  借费用或者成本 应交税费-待认证进项税贷银行存款。 到时你有税要认证抵扣 你再做 :借进项税贷 应交税费-待认证进项税即可  

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快账用户8988 追问 2021-01-05 13:18

我已经做了进项税了。但是现在不知道如果这个月不做抵扣勾选,增值税明细账上的借贷放余额怎么能平。因为做了进项,而没有收入的销项,所以只有借方的余额,没有贷方的余额。

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齐红老师 解答 2021-01-05 13:20

你好 你做转出处理就行了。把这个进项税 计入成本去核算。

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快账用户8988 追问 2021-01-05 13:22

我之前都做的费用。那会计科目我要怎么写

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齐红老师 解答 2021-01-05 13:27

你好    你把你之前分录写来看看 。我看下   你应该是吧进项税单独做了科目的。现在要转出吧  

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快账用户8988 追问 2021-01-05 13:30

之前是借:营业费用 应交增值税—进项税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-01-05 13:33

你好 意思你勾选平台是没有勾选的。 你只是做了进项税。 那你就去红冲了。 借营业费用 贷进项税  

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快账用户8988 追问 2021-01-05 13:34

是的。没有勾选只做了进项。贷方:进项税没有明细科目吗

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快账用户8988 追问 2021-01-05 13:35

还是我做转出多交增值税

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齐红老师 解答 2021-01-05 13:38

你好  进项税就是三级科目了。 你直接红冲就行了。  直接红冲哈。 不用做到转出多交增值税

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